বাজেট ফরম | |||||
ইউনিয়নঃ ১৩নং জোয়াগ (এলজিডি আইডিঃ ১৯২৭৩১) উপজেলাঃ চান্দিনা, জেলাঃ কুমিল্লা। | |||||
আর্থিক বছরঃ ২০১৩-২০১৪ | |||||
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-১৩ | পূর্বকর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
প্রারম্ভিক জেরঃ- | |||||
হাতে নগদ | 650.00 | 650.00 | 900.00 | 444.00 | |
ব্যাংকে জমা | 5,000.00 | 722.90 | 5,722.90 | 1,150.00 | 1,725.90 |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ- | 5,650.00 | 722.90 | 6,372.90 | 2,050.00 | 2,169.90 |
প্রাপ্তিঃ- | |||||
কর আদায় | 410,000.00 | 410,000.00 | 400,000.00 | 107,665.00 | |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,520.00 | |
ইজারা বাবত প্রাপ্তি | |||||
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | ||
সম্পত্তি থেকে আয় | |||||
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | 591,410.00 | 591,410.00 | 556,768.00 | 541,452.00 | |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | 500,000.00 | 500,000.00 | 400,000.00 | 394,000.00 | |
এডিপিতি সরকারি সুত্রে অনুদান | |||||
সরকারি থোক বরাদ্ধ | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 | 992,527.00 | |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | |||||
অন্যান্য প্রাপ্তি | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | ||
মোট প্রাপ্তি | 460,650.00 | 2,295,132.90 | 2,755,782.90 | 2,402,818.00 | 2,122,153.90 |
ব্যয় | |||||
সংস্থাপন ব্যয় | |||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | 135,000.00 | 155,700.00 | 290,700.00 | 287,100.00 | 261,500.00 |
কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | 435,710.00 | 435,710.00 | 401,068.00 | 372,777.00 | |
কর আদায় বাবত ব্যয় | 82,000.00 | 82,000.00 | 80,000.00 | 21,533.00 | |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 18,525.00 | |
ডাক ও তার | |||||
বিদ্যুৎ বিল | 7,200.00 | 7,200.00 | |||
অফিস রক্ষণাবেক্ষন | 50,000.00 | 50,000.00 | 53,820.00 | ||
অন্যান্য ব্যয় | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 56,219.00 | |
উন্নয়নমূলক ব্যয় | |||||
কৃষি প্রকল্প | |||||
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | 100,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | ||
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | 740,000.00 | 740,000.00 | 550,000.00 | 470,275.00 | |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | |||||
শিক্ষা কর্মসূচী | 300,000.00 | 300,000.00 | 175,000.00 | 158,036.00 | |
সেচ ও খাল | 563,000.00 | 563,000.00 | 650,000.00 | 614,250.00 | |
অন্যান্য | 82,000.00 | 82,000.00 | 45,000.00 | 94,500.00 | |
মোট ব্যয়ঃ | 416,200.00 | 2,294,410.00 | 2,710,610.00 | 2,363,168.00 | 2,121,435.00 |
সমাপনি জেরঃ | 44,450.00 | 722.90 | 45,172.90 | 39,650.00 | 718.90 |
460,650.00 | 2,295,132.90 | 2,755,782.90 | 2,402,818.00 | 2,122,153.90 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS